澳门银河网县贤良镇人民政府2020年部门决算
索引号: 002658578/2021-42617 ???? 发布机构: ???? 发布澳门银河网: 2021-09-28 16:01:31

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目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)部门职责

1.主要职能。

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施村镇规划建设,乡村道路修建及养护,做好农村能源建设,实施农村清洁工程,改善农村卫生条件和人居环境。

3.促进农村经济发展,组织农民学习实用技术,指导建设主导产业示范点,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,落实惠农政策,增加农民收入,提高人民生活水平。

4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5.负责土地承包合同的管理工作。

6.做好外出务工人员培训工作,引导农民多渠道就业。

7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

9.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动。

10.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。建立建全农村应急管理体制,提高危机处理能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务、公开财务公开。

12.按规定权限和程序,配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

13.负责优化辖区投资环境,澳门银河网、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

澳门银河网县贤良镇人民政府从预算单位构成看,澳门银河网县贤良镇人民政府部门决算包括:本级决算

纳入澳门银河网县贤良镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

澳门银河网县贤良镇人民政府从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、社会经济发展服务中心、社会事务综合服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,314.5万元,支出总计2,314.5万元,与2019年度相比,各减少963.59万元,下降29.39%。主要原因是:项目建设减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,982.37万元;包括财政拨款收入1,548.42万元(其中,一般公共预算934.1万元,政府性基金预算614.32万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计78.11%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入433.95万元,占收入合计21.89%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,880.56万元,其中基本支出679.86万元,占36.15%;项目支出1,200.7万元,占63.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,718.77万元,支出总计1,718.77万元,与2019年相比,各增加203.02万元,增长13.39%。主要原因是人员调动及相关项目建设增多;财政拨款支出年初预算数1674.66万元,完成年初预算的102.6%,主要原因是年中预算调整和项目资金追加预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出977.67万元,占本年支出合计的51.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少160.43万元,下降14.1%。主要原因是:缩减开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出977.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出635.93万元,占65.05%;国防(类)支出1.62万元,占0.17%;公共安全(类)支出4.92万元,占0.5%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.5万元,占2.1%;社会保障和就业(类)支出3.34万元,占0.34%;卫生健康(类)支出10.72万元,占1.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出11.86万元,占1.21%;农林水(类)支出196.16万元,占20.06%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出30.64万元,占3.13%;住房保障(类)支出57.35万元,占5.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出4.63万元,占0.47%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.64万元,支出决算为977.67万元,完成年初预算的94.4%,主要原因是按上级要求缩减开支。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.25万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为388.47万元,支出决算为513.03万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因人员调整及工资基数调整。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员调整及工资基数调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为14.33万元,支出决算为14.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因纪检监察事务增多。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)。年初预算为10.56万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为53.54万元,支出决算为53.10万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因人员调整及工资基数调整。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算调整。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因安全工作力度加大。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因文化媒体宣传加大。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因临时安排支出调整预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于0预算数的主要原因疫情严重。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为10.72万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因加大环境保护工作力度。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因加大污染防治力度。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因公共设施增多。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因加大社区环境卫生整治。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因加大社区设施建设。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为10.05万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因。

农林水支出(类)农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因新增项目。

农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增农村危房修缮项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.28万元,支出决算为53.78万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因自然灾害增多。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为214.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为424.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出638.57万元,其中:

人员经费590.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.4万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出639.03万元,占本年支出合计的33.98%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加390.05万元,增长156%。主要原因是:项目建设增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出639.03万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出639.03万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为639.03万元。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为214.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为424.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.88万元,支出决算为2.61万元,完成预算的9.67%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格控制开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元,占84.48%,与2019年度相比,增加0.07万元,增长3.27%,主要原因是支出车险等;公务接待费支出决算为0.41万元,占15.52%,与2019年度相比,减少1.15万元,下降73.71%,主要原因是严格控制支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.18万元,支出决算为2.21万元,完成预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4.18万元,支出2.21万元,完成预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为22.7万元,支出决算为0.41万元,完成预算的1.8%。主要用于接待澳门银河网等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计89人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待澳门银河网对象。接待6团组,89人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.72万元,支出决算为48.4万元,决算数大于预算数的主要原因人员变动,预算调整;比2019年度增加15.32万元,增长46.31%,主要原因是人员调整增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.4万元,其中:政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.4万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,澳门银河网县贤良镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,澳门银河网县贤良镇人民政府对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金339.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金639.03万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“贤良镇小城镇环境综合整治”“溪沿村岱头上片土地开发项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.08万元,政府性基金预算支出71万元。其中,对贤良镇小城镇环境综合整治”“溪沿村岱头上片土地开发项目”等项目分别委托镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看项目完成情况良好,资金使用到位。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

澳门银河网县贤良镇人民政府在2020年度部门(单位)决算中反映“贤良镇小城镇环境综合整治”“溪沿村岱头上片土地开发项目”项目绩效自评结果。

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贤良镇小城镇环境综合整治项目绩效目标表







预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)     

指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明

产出指标(50分)

外立面改造  ≥1000㎡

25.00

1350㎡

25


群众满意度  ≥ 80%

25.00

95%

25













合计


50.00




效益指标(50分)

资金使用率   ≥95%

25.00

100%

25


带动旅游业增收

25.00

完成

25













合计


50.00




合计

100

100


评分等级


优秀


备注:产出指标分值之和必须小于50,效益指标之和必须小于50.“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次,其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。

贤良镇小城镇环境综合整治项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.08万元,执行数为9.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是群众满意度高;二是资金使用率高。发现的问题及原因:一是工程进度较慢;。下一步改进措施:一是加强项目管理 。

溪沿村岱头上片土地开发项目绩效目标表







预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)     

指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明

产出指标(50分)

农田复垦面积 ≥72亩

25.00

75亩

25


水稻亩产  ≥ 800kg

25.00

955

25













合计


50.00




效益指标(50分)

资金使用率 ≥90%

25.00

100%

25


带动农户增收

25.00

完成

25













合计


50.00




合计

100

100


评分等级


优秀


备注:产出指标分值之和必须小于50,效益指标之和必须小于50.“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次,其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。

溪沿村岱头上片土地开发项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71万元,执行数为71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促农增收成效显著;二是项目完成情况较好。发现的问题及原因:部分区域水稻种植管护欠缺;。下一步改进措施:加强项目监管。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于医疗卫生管理方面的其他支出。

26.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


澳门银河网县贤良镇人民政府2020年度部门决算公开表.xls

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